审计员

内部审计

Valmet有一个内部审计部门与运营管理分开。内部审计职能的职责包括评估公司业务的效率和适当性并检查内部控制的运作。它旨在提供合理的保证金融和业务报告的正确性,适当管理公司资产和遵守适用的法律法规。此外,内部审计主动鼓励在Valmet的各种行动中制定风险管理。内部审计负责人向首席财务官报告,直接向总统委员会和审计委员会进行报告。

外部审计

在2020年6月16日的年度股东大会上,普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)当选为本公司的审计师,任期在下次年度股东大会结束时到期。负责审计的是Pasi Karppinen, APA。

根据维美公司的章程,维美公司将有一名审计师,该审计师必须是芬兰商会批准的审计公司。审计委员会准备遴选审计师的程序,并根据审计委员会批准的发票向审计师支付费用。审计员的任期将在下次年度股东大会结束。对于审计事务所的存续期没有任何期限限制。

审计费用

审计费用2018

更新;2020年8月6日